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協(xié)同管理軟件企業(yè)泛微網(wǎng)絡(luò)發(fā)布2021年報

汽車玩家 ? 來源:泛微網(wǎng)絡(luò)官網(wǎng) ? 作者:泛微網(wǎng)絡(luò)官網(wǎng) ? 2022-05-12 10:20 ? 次閱讀
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協(xié)同管理軟件企業(yè)上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司發(fā)布2021年報,具體內(nèi)容如下。

近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

(一) 主要會計數(shù)據(jù)

單位:元幣種:人民幣



主要會計數(shù)據(jù)


2021年


2020年
本期
比上年同期增減(%)


2019年
營業(yè)收入 2,002,863,165.68 1,482,395,169.37 35.11 1,286,034,406.75
歸屬于上市公司股東的凈
利潤
308,698,725.21 229,550,091.47 34.48 139,734,523.25
歸屬于上市公司股東的扣
除非經(jīng)常性損益的凈利潤
206,868,304.52 138,513,317.60 49.35 110,569,274.06
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
凈額
372,444,072.34 304,919,952.11 22.14 238,072,659.26

2021年末

2020年末
本期
末比上年同期

2019年末

末增
減(%
歸屬于上市公司股東的凈
資產(chǎn)
1,879,551,716.15 1,346,822,644.54 39.55 900,636,370.70
總資產(chǎn) 3,376,713,237.40 2,712,737,520.83 24.48 1,926,331,832.96

(二) 主要財務(wù)指標(biāo)

主要財務(wù)指標(biāo) 2021年 2020年 本期比上年同
期增減(%)
2019年
基本每股收益(元/股) 1.20 0.92 30.43 0.68
稀釋每股收益(元/股) 1.20 0.91 31.87 0.67
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股
收益(元/股)
0.81 0.67 20.90 0.75
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 18.69 21.38 減少2.69個百
分點
17.39
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均
凈資產(chǎn)收益率(%)
12.52 12.90 減少0.38個百
分點
13.76

2021 年分季度主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位:元幣種:人民幣

第一季度
(1-3月份)
第二季度
(4-6月份)
第三季度
(7-9月份)
第四季度
(10-12月份)
營業(yè)收入 249,878,103.82 448,329,961.68 434,875,909.63 869,779,190.55
歸屬于上市公司股東的
凈利潤
26,064,119.13 89,036,379.99 52,227,363.42 141,370,862.67
歸屬于上市公司股東的
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
15,325,038.11 41,020,098.20 27,199,859.99 123,323,308.22
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
量凈額
-82,168,560.70 113,587,731.28 92,697,041.61 248,327,860.15

非經(jīng)常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元幣種:人民幣

非經(jīng)常性損益項目 2021年金額 附注(如
適用)
2020年金額 2019年金額
非流動資產(chǎn)處置損益 52,802,839.38 53,453,133.38 -24,641.55
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,
或偶發(fā)性的稅收返還、減免
計入當(dāng)期損益的政府補助,但與
公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外
17,802,600.00 18,108,200.00 6,642,900.00
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)
收取的資金占用費
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合
營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損
593,568.10 1,123,495.71 1,566,276.99
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)
害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費用,如安置職工的支
出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生
的超過公允價值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子
公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或
有事項產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的
有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益
單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、
合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回

對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續(xù)計
量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的
要求對當(dāng)期損益進行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響
受托經(jīng)營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業(yè)外
收入和支出
449,251.13 606,544.03 274,244.45
其他符合非經(jīng)常性損益定義的
損益項目
46,222,487.55 28,264,861.56 25,572,480.71
減:所得稅影響額 16,040,325.47 10,519,460.81 4,405,045.10
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅
后)
460,966.31
合計 101,830,420.69 91,036,773.87 29,165,249.19

報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

報告期內(nèi),公司繼續(xù)以推動各類組織的“好用的 OA 軟件”為公司核心使命,以“智能化、平 臺化、全程電子化”為戰(zhàn)略導(dǎo)向持續(xù)提升優(yōu)化產(chǎn)品和各行業(yè)解決方案,同時進一步建設(shè)和布局市 場營銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò);公司加強技術(shù)服務(wù)環(huán)節(jié),維護、鞏固和發(fā)展市場開拓的成果,積極主動的服 務(wù)和影響客戶,完成項目成果交付,為增強公司發(fā)展動力,系統(tǒng)、穩(wěn)定、深入地持續(xù)推進各項工 作。2021 年公司積極努力完成各項經(jīng)濟指標(biāo)的計劃目標(biāo),呈現(xiàn)穩(wěn)步健康發(fā)展的態(tài)勢。

2021 年公司共實現(xiàn)營業(yè)收入 200,286.32 萬元,比上年同期增長 35.11%;實現(xiàn)歸屬于母公司 所有者的凈利潤為 30,869.87 萬元,比上年同期增加 34.48%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常 性損益后的凈利潤為 20,686.83 萬元,同比增加 49.35%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額 37,244.41 萬元,同比增加 22.14%;凈資產(chǎn)收益率 12.52%,同比減少 0.38%;基本每股收益為 1.2 元,比上 年同期增加 30.43 %;期末所有者權(quán)益總額為 187,955.17 萬元,比年初增長 39.55%。

(一) 主營業(yè)務(wù)分析

1. 利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表

單位:元幣種:人民幣

科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例(%)
營業(yè)收入 2,002,863,165.68 1,482,395,169.37 35.11
營業(yè)成本 90,816,591.66 68,508,521.93 32.56
銷售費用 1,379,895,802.38 1,007,629,446.86 36.94
管理費用 91,088,543.33 79,753,988.53 14.21
財務(wù)費用 -52,837,242.48 -30,629,429.92 72.50
研發(fā)費用 243,598,685.72 199,211,635.79 22.28
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 372,444,072.34 304,919,952.11 22.14
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -401,710,497.14 -410,404,773.35 -2.12
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -48,530,877.12 257,128,337.34 不適用

營業(yè)收入變動原因說明:主要由于報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)增長所致。

營業(yè)成本變動原因說明:主要由于報告期內(nèi)外購第三方軟硬件成本增長所致。

銷售費用變動原因說明:主要由于報告期內(nèi)授權(quán)業(yè)務(wù)運營中心收入對應(yīng)的項目實施費用增長以及 職工薪酬增長所致。

管理費用變動原因說明:主要由于報告期內(nèi)職工薪酬增長所致。

財務(wù)費用變動原因說明:主要由于報告期內(nèi)結(jié)構(gòu)性存款利息收入增長所致。 研發(fā)費用變動原因說明:主要由于報告期內(nèi)加大研發(fā)投入力度所致。

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要由于報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)增長所致。

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要由于報告期內(nèi)購買結(jié)構(gòu)性存款減少所致。

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要由于上期收到發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金所致。

2. 收入和成本分析

□適用 √不適用

(1)。 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況

單位:元幣種:人民幣

主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況

分行業(yè)

營業(yè)收入

營業(yè)成本
毛利率
(%)
營業(yè)收入
比上年增減(%)
營業(yè)成本
比上年增減(%)
毛利率比
上年增減
(%)
軟件行業(yè) 2,002,863,165.68 90,816,591.66 95.47 35.11 32.56 增加0.09
個百分點
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況

分產(chǎn)品

營業(yè)收入

營業(yè)成本
毛利率
(%)
營業(yè)收入
比上年增減(%)
營業(yè)成本
比上年增減(%)
毛利率比
上年增減
(%)
軟件產(chǎn)品 929,318,473.42 7,431,437.95 99.20 25.44 -37.92 增加0.82
個百分點
技術(shù)服務(wù) 994,144,698.59 30,102,966.77 96.97 42.93 35.79 增加0.16
個百分點
第三方產(chǎn)
76,208,054.01 51,106,299.82 32.94 71.10 51.56 增加8.65
個百分點
主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

分地區(qū)

營業(yè)收入

營業(yè)成本
毛利率
(%)
營業(yè)收入
比上年增減(%)
營業(yè)成本
比上年增減(%)
毛利率比
上年增減
(%)
華東地區(qū) 1,064,403,282.85 52,434,495.29 95.07 28.07 39.98 減少0.42
個百分點
華北地區(qū) 382,260,313.58 15,919,393.45 95.84 42.01 27.45 增加0.48
個百分點
華南地區(qū) 261,086,913.78 5,611,992.82 97.85 38.79 -16.43 增加1.42
個百分點
西部地區(qū) 179,451,146.58 8,364,711.22 95.34 56.52 9.33 增加2.01
個百分點
華中地區(qū) 110,069,409.63 6,310,111.76 94.27 42.70 78.06 減少1.14
個百分點
海外地區(qū) 2,400,159.60 0.00 100.00 219.89
主營業(yè)務(wù)分銷售模式情況

銷售模式

營業(yè)收入

營業(yè)成本
毛利率
(%)
營業(yè)收入
比上年增減(%)
營業(yè)成本
比上年增減(%)
毛利率比
上年增減
(%)
直銷模式 1,996,071,941.40 88,640,704.54 95.56 35.16 30.62 增加0.16
個百分點
渠道分銷
模式
3,599,284.62 100.00 -13.37

主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況的說明

(2)。 產(chǎn)銷量情況分析表

□適用 √不適用

(3)。 重大采購合同、重大銷售合同的履行情況

□適用 √不適用

(4)。 成本分析表

單位:元

分行業(yè)情況


分行業(yè)

成本構(gòu)成項目


本期金額
本期占總成本比例(%)

上年同期金額
上年同期占總成本比例(%) 本期金
額較上年同期變動比例(%)

情況說明
軟件行業(yè) 88,640,704.54 97.60 67,860,485.10 99.05 30.62 報告期內(nèi)
營業(yè)成本增長30.62%,
主要系外包服務(wù)成本、第三方產(chǎn)品隨業(yè)務(wù)增長而大幅增長所致。
分產(chǎn)品情況


分產(chǎn)品

成本構(gòu)成項目


本期金額
本期占總成本比例(%)

上年同期金額
上年同期占總成本比例(%) 本期金
額較上年同期變動比例(%)

情況說明
軟件產(chǎn)品 7,431,437.95 8.18 11,970,823.10 17.64 -37.92 報告期內(nèi)
軟件產(chǎn)品成本降低37.92%,
主要系本期軟件外包合同減少所致。
技術(shù)服務(wù) 30,102,966.77 33.15 22,169,304.59 32.67 35.79 報告期內(nèi)
技術(shù)服務(wù)成本增長35.79%,
主要系外包服務(wù)成本隨業(yè)務(wù)增長而快速增長所致。
第三方產(chǎn)
51,106,299.82 56.27 33,720,357.41 49.69 51.56 報告期內(nèi)
第三方產(chǎn)

品成本增
長51.56%,
主要系業(yè)務(wù)增長,
代采購的第三方產(chǎn)
品成本增長所致。

成本分析其他情況說明

(5)。 報告期主要子公司股權(quán)變動導(dǎo)致合并范圍變化

□適用 √不適用

(6)。 公司報告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況

□適用 √不適用

(7)。 主要銷售客戶及主要供應(yīng)商情況 A.公司主要銷售客戶情況

前五名客戶銷售額 4,638.57 萬元,占年度銷售總額 2.32%;其中前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額 0 萬元,占年度銷售總額 0%。

報告期內(nèi)向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴(yán)重依賴 于少數(shù)客戶的情形

□適用 √不適用

B.公司主要供應(yīng)商情況

前五名供應(yīng)商采購額 5,020.06 萬元,占年度采購總額 49.41%;其中前五名供應(yīng)商采購額中 關(guān)聯(lián)方采購額 3,768.61 萬元,占年度采購總額 37.09%。

報告期內(nèi)向單個供應(yīng)商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應(yīng)商中存在新增供應(yīng)商的或嚴(yán) 重依賴于少數(shù)供應(yīng)商的情形

□適用 √不適用

其他說明

3. 費用

√適用 □不適用

科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例(%)
銷售費用 1,379,895,802.38 1,007,629,446.86 36.94
管理費用 91,088,543.33 79,753,988.53 14.21
研發(fā)費用 243,598,685.72 199,211,635.79 22.28
財務(wù)費用 -52,837,242.48 -30,629,429.92 72.50

4. 研發(fā)投入

(1)。研發(fā)投入情況表

√適用 □不適用

單位:元

本期費用化研發(fā)投入 243,598,685.72
本期資本化研發(fā)投入
研發(fā)投入合計 243,598,685.72
研發(fā)投入總額占營業(yè)收入比例(%) 12.16
研發(fā)投入資本化的比重(%)

(2)。研發(fā)人員情況表

√適用 □不適用

公司研發(fā)人員的數(shù)量 822
研發(fā)人員數(shù)量占公司總?cè)藬?shù)的比例(%) 49.55
研發(fā)人員學(xué)歷結(jié)構(gòu)
學(xué)歷結(jié)構(gòu)類別 學(xué)歷結(jié)構(gòu)人數(shù)
博士研究生
碩士研究生 17
本科 759
專科 46
高中及以下 0
研發(fā)人員年齡結(jié)構(gòu)
年齡結(jié)構(gòu)類別 年齡結(jié)構(gòu)人數(shù)
30歲以下(不含30歲) 564
30-40歲(含30歲,不含40歲) 241
40-50歲(含40歲,不含50歲) 17
50-60歲(含50歲,不含60歲)
60歲及以上

(3)。情況說明

□適用 √不適用

(4)。研發(fā)人員構(gòu)成發(fā)生重大變化的原因及對公司未來發(fā)展的影響

□適用 √不適用

5. 現(xiàn)金流

√適用 □不適用

科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例(%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金
流量凈額
372,444,072.34 304,919,952.11 22.14
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金
流量凈額
-401,710,497.14 -410,404,773.35 -2.12
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金
流量凈額
-48,530,877.12 257,128,337.34 不適用

來源:泛微網(wǎng)絡(luò)官網(wǎng)

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